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Offline Carla_06

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Data de lançamentos dos Recibos Verdes
« em: Novembro 07, 2014, 12:29:05 pm »
Boa tarde Colegas,

Relativamente ao lançamento contabilístico dos Recibos Verdes, lançamos pela data de emissão do recibo ou pela data da prestação do serviço?

O que consideram correto?

Obrigada.

Cumprimentos.

Carla Oliveira




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Offline Jose Manuel C.C.Delfino

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Re: Data de lançamentos dos Recibos Verdes
« Responder #1 em: Novembro 07, 2014, 12:47:30 pm »
Boa tarde.
os recibos verdes são emitidos na data do recebimento.
cpts


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Offline AndreiaM

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Re: Data de lançamentos dos Recibos Verdes
« Responder #2 em: Novembro 07, 2014, 12:48:40 pm »
Se tiverem IVA o que conta é a data da prestação do serviço.

Boa tarde Colegas,

Relativamente ao lançamento contabilístico dos Recibos Verdes, lançamos pela data de emissão do recibo ou pela data da prestação do serviço?

O que consideram correto?

Obrigada.

Cumprimentos.

Carla Oliveira


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Offline Carla_06

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Re: Data de lançamentos dos Recibos Verdes
« Responder #3 em: Novembro 07, 2014, 02:01:04 pm »
Obrigada.

O colega mangovsky sabe se há algum artigo que reforce essa situação?

Obrigada


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Offline Shrek

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Re: Data de lançamentos dos Recibos Verdes
« Responder #4 em: Novembro 07, 2014, 02:22:49 pm »
O recibo deveria ser emitido apenas na data do recebimento.
Em relação à classificação será na data que findou a prestação de serviços, pois é quando começa a contar a exigibilidade do IVA. Mesmo não existindo documento, deve ser feito um documento interno.

Um exemplo dos recibos verdes, acontence em empresários em nome individual que passam os recibos e nunca chegam a receber os montantes referentes mas os mesmos contam para efeitos de IRS devido ao recibo verde ser um documento de quitação.
Não sei o que é desistir...

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Offline njaneiro

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Re: Data de lançamentos dos Recibos Verdes
« Responder #5 em: Novembro 07, 2014, 03:53:44 pm »
O recibo deveria ser emitido apenas na data do recebimento.
Em relação à classificação será na data que findou a prestação de serviços, pois é quando começa a contar a exigibilidade do IVA. Mesmo não existindo documento, deve ser feito um documento interno.

Um exemplo dos recibos verdes, acontence em empresários em nome individual que passam os recibos e nunca chegam a receber os montantes referentes mas os mesmos contam para efeitos de IRS devido ao recibo verde ser um documento de quitação.

Os recibos verdes são passados no momento da prestação do serviço, tendo para isso um prazo de 5 dias. Não tem a ver com o recebimento, mas sim com a prestação do serviço. Logo o lançamento também deverá ser pela data da prestação.
Cumprimentos,
Nuno Janeiro

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Offline Shrek

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Re: Data de lançamentos dos Recibos Verdes
« Responder #6 em: Novembro 07, 2014, 04:06:39 pm »
Lamento mas não concordo colega, o recibo é um documento de quitação como disse
anteriormente e como tal deve ser passado no momento de recebimento, pode é sim passar uma factura para a prestação de serviço e existem até softwares grátis para o efeito e no momento do recebimento passa então o recibo. Caso contrário está a afirmar que recebeu uma coisa que na realidade não recebeu.
O exemplo que mencionei sobre o irs é um caso que já aconteceu na prática.
Não sei o que é desistir...

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Offline AndreiaCaria

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Re: Data de lançamentos dos Recibos Verdes
« Responder #7 em: Novembro 17, 2014, 06:48:10 pm »
Boa noite colegas,

Relativamente aos recibos verdes, estes denominam-se por fatura-recibo, assim aplicam-se as regras das faturas, constantes no CIVA.
O CIVA diz que após a P. Serviço tem de se passar fatura num prazo de 5dias úteis(exigibilidade do imposto), significa que este prazo é que vai definir qual o mês ou trimestre que é lançado o recibo verde (fatura-recibo).
Se a P. Serviço ocorrer em 30/10/2014, tem de se passar o recibo verde (fatura-recibo) até 7/11(o dia da P. Serviço não entra na contagem), então o IVA é devido no mês de novembro ou 4° trimestre.

Com os melhores cumprimentos,
Andreia

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Offline pajoliveira

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Re: Data de lançamentos dos Recibos Verdes
« Responder #8 em: Novembro 17, 2014, 07:10:35 pm »
Nestas coisas é melhor usar fatura (aquando da realização da P.S) e recibo aquando do recebimento.
O que pode estar em causa é o IVA. Faz lembrar os advogados com as oficiosas é uma trapalhada.

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Offline Shrek

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Re: Data de lançamentos dos Recibos Verdes
« Responder #9 em: Novembro 18, 2014, 11:34:20 am »
Concordo com o colega pajoliveira. Passar factura e a questão do iva fica resolvida e no recebimento
passar o recibo "factura-recibo".
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Offline miras_man

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Re: Data de lançamentos dos Recibos Verdes
« Responder #10 em: Novembro 18, 2014, 10:50:33 pm »
Aproveitando este tópico fica aqui a minha dúvida:

Professor contratado para dar aulas privadas em Setembro e já se tinha acordado previamente o preço. Ele está sujeito a IVA e IRS. O IVA é dedutível!

Chega ao final do mês, após término do seu serviço e acontece-lhe um imprevisto. Só conseguimos voltar a contactar com o professor em meados de Outubro.

Ele entretanto passa a factura-recibo com data de emissão de Outubro mas com data prestação de serviços de Setembro e nós passamos-lhe um cheque com data de Outubro para pagar o serviço.

Dúvida:


Como a retenção de irs apenas é exigida no acto do pagamento, logo vamos reter-lhe irs em Outubro e vamos ter iva dedutível tambem em Outubro?

Ou como já sabemos qual o custo do serviço, contabilizamos tudo (custo/retenção/iva) em Setembro?

Cumprimentos

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Offline Shrek

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Re: Data de lançamentos dos Recibos Verdes
« Responder #11 em: Novembro 19, 2014, 09:27:09 am »
A retenção de irs será feita como diz mas o iva será findo a prestação de serviço será quando ocorre o facto gerador, até 5 dias após a emissão da factura
ou no caso da mesma não existir findo a prestação de serviço, fazendo-se para isso um documento interno até ter o documento final em sua posse, salvo melhor opinião.
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Offline miras_man

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Re: Data de lançamentos dos Recibos Verdes
« Responder #12 em: Novembro 19, 2014, 09:49:42 pm »
A retenção de irs será feita como diz mas o iva será findo a prestação de serviço será quando ocorre o facto gerador, até 5 dias após a emissão da factura
ou no caso da mesma não existir findo a prestação de serviço, fazendo-se para isso um documento interno até ter o documento final em sua posse, salvo melhor opinião.

Colega, então o que me diz será fazer a retenção dos 25% em Outubro, mas contabilizar o iva em Setembro correto?

Então o lançamento será algo deste género:

Valor final a pagar ao professor 150€ (já com iva e retenção)

150 = x + 0.23 x - 0.25x <=> x = 150/0.98 <=> x = 153,06€
x (bruto)= 153,06€
Iva = 35,21€
Irs = 38,27€

Setembro:
D 6224x) 191,33€ ( 153,06 + 38,27)
D 2432x) 35,21€
C 278xx)  226,54€ (outros dev/cre pois não faz sentido criar uma conta fornecedor para um prestador ocasional de serviços)

Outubro:

D 278xx) 226,54€
C 2422x) 38,27€
C 12xxx) 150€
C 6224x) 38,27€

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Offline Shrek

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Re: Data de lançamentos dos Recibos Verdes
« Responder #13 em: Novembro 20, 2014, 02:43:06 pm »
O colega somou o irs ao gasto mas o irs é o prestador de serviços que paga logo não é uma despesa sua
Sem ligar a decomposição do seu plano de contas e usando as contas originais eis como ficaria:
Ordenado bruto : 10.000 €
IVA : 2.300
IRS : 2.500
A RECEBER = 10.000+2300-2500 = 9800

Setembro:
6222 honorários                 €10 000€    /
2432 Iva dedutível(23%)      €2.300      / 278xx – Divida                   €9.800 + €2.500(irs)
Aqui como ainda não há recibo nem pagamento não vou fazer a retenção ainda.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novembro - Pagamento e retenção
278xx /  12 - €9.800
        /   242 – Retenção sobre imposto(25%)    €2.500

Espero ter ajudado.
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Offline miras_man

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Re: Data de lançamentos dos Recibos Verdes
« Responder #14 em: Novembro 24, 2014, 10:03:58 pm »
O colega somou o irs ao gasto mas o irs é o prestador de serviços que paga logo não é uma despesa sua
Sem ligar a decomposição do seu plano de contas e usando as contas originais eis como ficaria:
Ordenado bruto : 10.000 €
IVA : 2.300
IRS : 2.500
A RECEBER = 10.000+2300-2500 = 9800

Setembro:
6222 honorários                 €10 000€    /
2432 Iva dedutível(23%)      €2.300      / 278xx – Divida                   €9.800 + €2.500(irs)
Aqui como ainda não há recibo nem pagamento não vou fazer a retenção ainda.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novembro - Pagamento e retenção
278xx /  12 - €9.800
        /   242 – Retenção sobre imposto(25%)    €2.500

Espero ter ajudado.

Obrigado colega, ajudou a esclarecer de vez esta dúvida ;)

Cumprimentos

 

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