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Offline C.Ferreira

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Devolucao vendas isentas
« em: Fevereiro 11, 2015, 04:52:02 pm »
Boa tarde

Gostaria que me esclarecessem sobre as devoluções de vendas isentas…
Por exemplo uma empresa enquadrada no reg. Trimestral, em Dezembro faturou a 1cliente 10.000€ em que o IVA é autoliquidação.
Mas nesse mesmo mês emitiu 2notas de credito, uma refernte a 1fatura de Junho de 1000€ e outra referente a uma fatura de Outubro de 500€.
A minha dúvida é qual o valor a ir para o campo 8? São os 10.000€ ou 8500€?
E como contabilizo as notas de credito? Na conta 728-Desc e Abat. Ou debito a conta 7 em que lancei as vendas???
Obrigado




 

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