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Offline Néli

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Declaração de Iva
« em: Setembro 17, 2015, 09:42:18 am »
Bom dia a todos,

Gostaria que me esclarecessem umas duvidas, na Declaração de Iva a base de vendas isentas deve ir para o campo 8, ou para o campo 9?

Uma venda isenta, se só colocarmos na declaração de iva a base no mês a seguir, quando deveria ir na declaração de Iva desse próprio mês, mas por lapso foi no mês a seguir, e no Saft foi comunicada no próprio mês.
 Será que irá surgir divergência por parte das finanças?

Obrigado




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Offline Néli

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Re: Declaração de Iva
« Responder #1 em: Setembro 17, 2015, 11:20:00 am »
Ninguém me consegue ajudar???


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Offline Fernando Costa

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Re: Declaração de Iva
« Responder #2 em: Setembro 17, 2015, 12:18:21 pm »
Como são vendas isentas, eu se fosse a si, aguardava até ao fim do ano.
Quando enviar o Saft de Dezembro e a respetiva declaração do Iva (penso que é mensal), os valores totais acumulados, vão bater certo (Safts=Decl.Periodicas)
Se entretanto, antes o sistema  detetar a divergência, corrige, enviando modelo de substituição. O valor da declaração do IVA do período em causa não altera, porque se trata apenas de bases, por isso é um mal menor. Se tem coima? Se substituir já, a declaração periódica em causa, é fora de prazo, já está sujeita a coima.
O valor do Iva ir para o campo 8 ou 9, depende do que fôr. Explique melhor o que foi vendido, etc.
Cprs
FC


 

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