Olá a todos,
Apresento-vos uma dúvida:
Uma empresa portuguesa abriu em 2013 um sucursal em Espanha.
No final deste exercício de 2013 a sucursal apresenta um prejuízo de 100.000€
Contabilistica
mente irei fazer a integração dos valores dos balancetes de espanha na contabilidade da empresa mae em Portugal. Irei também eliminar as operações entre as duas empresas tais como compras, vendas, etc.
Agora a duvida é na parte fiscal:
No Mod22 da empresa mae em Portugal DEVO OU NÃO registar em algum quadro/campo o prejuízo registado em Espanha?
Isto porque, se em espanha se registasse um lucro, eu punha esse lucro no campo respectivo para evitar a dupla trintação, através do crédito de imposto art91 CIRC.
Mas havendo prejuízo, como faço?
Obrigado pela ajuda