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Q 06 e Q 07

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Offline xangoo

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Re:Resolução Q06 e Q07
« Responder #15 em: Junho 21, 2011, 06:26:03 pm »
Boas...

Continuo com a minha posição...

O serviço foi prestado em 2010, há orçamento aceite, a empresa incorreu num gasto daquele período.

Para além disso:
O IVA é exigido quando? na emissão da factura ou na falta desta após 5 dias da data da prestação de serviço.

Logo:
Em 2010 deveria ser registado um gasto de 1.000 € + IVA por contrapartida da conta 2722.

cumpr

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Offline Liquinhas

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Re:Resolução Q06 e Q07
« Responder #16 em: Junho 21, 2011, 06:49:58 pm »
Peço desculpas por ter mensionado a questão de o iva ser exigido no recibo. Esta é uma problemática antiga que se levanta fortemente após início deste ciclo de crise que estamos a passar. A partir de 1 de Abril de 2009 ( e não é mentira) há a possibilidade de determinadas empresas fazerem a liquidação do iva somente no momento de pagamento pelo cliente e não aquando emissão da factura, nomeadamente empresas de transporte de mercadorias.
Aquando a minha última participação disse que o iva só era exigido pelo recibo mas foi exagero meu. Este é um dos argumentos que uso para certas empresas cujos clientes não lhe pagam e acabei por colocar aqui sem dever.

Mas continuo a fazer força nas minhas respostas.
Há mais opiniões??
Obrigada.
Saudações cordiais (",)

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Offline albucas

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Re:Resolução Q06 e Q07
« Responder #17 em: Junho 21, 2011, 09:43:32 pm »
Boa noite colegas:
 Relativamente à questão 6, não podemos esquecer que na prática foi feito um adiantamento a um fornecer. A contabilização do IVA só poderá ser fieta após a recepção da factura. DE acordo com o príncípio do acréscimo o gasto deverá ser reconhecido no períodos e o gasto foi de 1000,00€. O Iva é aqui um elemento neutro que, para além de só poder ser contabilizado após recepção da factura ou documento equivalente (do meu ponto de vista), nãi vai influencia r a conta de Gastos, mas a conta IVA e DO, pela diferença.

Desse ponto de vista, o facto das respostas mencionarem " acrescido de IVA" levou-me a responder nenhuma das anteriores. Se pagarmos um adiantamento de 1000,00 não vamos contabilizar o valor com iva incluido, sem recepcionar a factura e após boa conferência.

Cumprimentos a todos...

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Offline albucas

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Re:Resolução Q06 e Q07
« Responder #18 em: Junho 21, 2011, 09:46:44 pm »
Além de que o IVa vai ser exigido à INFOTOC, não à Sociedade do Dr. Santos Serra...

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Offline Nuno Ferreira

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Re:Resolução Q06 e Q07
« Responder #19 em: Junho 21, 2011, 10:54:57 pm »
Boas...

Continuo com a minha posição...

O serviço foi prestado em 2010, há orçamento aceite, a empresa incorreu num gasto daquele período.

Para além disso:
O IVA é exigido quando? na emissão da factura ou na falta desta após 5 dias da data da prestação de serviço.

Logo:
Em 2010 deveria ser registado um gasto de 1.000 € + IVA por contrapartida da conta 2722.

cumpr

Boa noite na minha opinião as respostas são as seguintes:
Q6: Deve ter sido registado um gasto de 1.000 € acrescido de IVA, por contrapartida de 2722 Credores Por acréscimos de gastos.
Conta 2722 Credores por acréscimos de gastos, "registam a contrapartida dos rendimentos e gastos que devam ser reconhecidos no próprio período, ainda que não tenha documentação vinculativa, cuja receita ou despesa só venha a ocorrer em período ou períodos posteriores."
Nota: atenção que neste caso é acrescido o IVA pelo facto da actividade do Dr. Santos Serra se encontrar no regime de isenção de IVA, pois se estivesse no regime normal, apenas seria acrescido como gasto os 1.000 €.
Q7: Lançamento do adiantamento ao fornecedor: C 12/11 D 228 D 2434.
Cumprimentos

Re:Resolução Q06 e Q07
« Responder #20 em: Julho 20, 2011, 11:06:56 pm »
Relativamente à Q07, acho que conforme mencionado apenas foi emitida a respectiva documentação, assim sendo não se efectivou a devolução do dinheiro, pelo que apenas terá que ser transferida da conta 228 para débito da 221, pois deixou de existir adiantamento.
No meu entender também não estaria correcto o lançamento na 228 a quando do adiantamento uma vez que existia preço fixado, logo deveria ser contabilizado na conta 39.

Cumprimentos

Re:Resolução Q06 e Q07
« Responder #21 em: Julho 20, 2011, 11:33:27 pm »
Depois de melhor leitura da questão penso tratar-se da devolução do dinheiro, ou equivalente, por isso enquadro a resposta c) embora continue a achar que estaria mais correcto o adiantamento ser contabilizado na 39, mas como não existe esta opção ...

Cumprimentos

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Offline Ângela Salgado

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Q 07
« Responder #22 em: Fevereiro 08, 2012, 11:39:55 am »
Bom dia, na Q07 não é preço fixado? nao deveria ser um 39?!
Cumprimentos,
Ângela Salgado

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Offline AndreiaM

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Re: Q 07
« Responder #23 em: Fevereiro 08, 2012, 12:09:02 pm »

Olá,

Penso que nesta questão, o facto de dizer "anteriormente" quer dizer que na altura do adiantamento não se sabia o preço.
É a interpretação que eu faço da questão.
Portanto, está correta a conta 228.

Espero ter ajudado  :)

Bom dia, na Q07 não é preço fixado? nao deveria ser um 39?!

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Offline Ângela Salgado

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Re: Q 06 e Q 07
« Responder #24 em: Fevereiro 08, 2012, 12:11:56 pm »
nao concordo, mas prontos :) obrigada na mesma:)
Cumprimentos,
Ângela Salgado

 

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