como devo contabilizar isto:
1- A empresa Jeta desenvolveu um ativo intangivel, tendo registado os seguintes encargos: Consultadoria 5.000€, Registo de patentes 1.000€, Formaçao 1.000 €, salarios de funcionarios da propria empresa 3.400 €;
2 - A empresa CBA Lda, efetuou por transferencia bancaria o pagamento ao Contabilista Certificado (a trabalhar em regime de avença), no valor de 1.500€ relativo aos seus serviços no mes de dezembro, tendo o mesmo emitido um recibo verde sujeito a IVA 23%, e retençao de IRS 25% ?
Obrigado desde ja