Boa tarde,
Gostaria que me esclarecessem sobre o tratamento do IVA na respectiva declaração da seguinte situação:
Venda de um bem em território nacional a um particular que reside nos Estados Unidos da América.
Na factura cobrou-se o IVA devido (23%).
O adquirente do bem disse que ao regressar aos Estados Unidos e fazendo prova disso, iré requerer a devolução do IVA.
Duvidas:
1- Na declaração periodica do iva coloquei os respectivos valores no campo 3 e 4. Está correcto ou terei de preencher outros campos?
2- Quando o adquirente pedir a devolução do Iva, após fazer prova do seu regresso, como deverei proceder fiscalmente e contabilistica
mente?
Agradeço desde já a atenção que ao assuntoirão dispensar.
Rute