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Encerramento de contas

4 Respostas    8.578 Visualizações

Iniciado por Kitty18, Maio 10, 2012, 04:48:57 PM

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Kitty18

Colegas,

Quando se faz a estimativa do imposto no final do ano para encerramento de contas se por lapso, o imposto é estimado errado e só nos apercebermos no preenchimento da modelo 22, há a possibilidade de fazer a correcção só em 2012? Isto para evitar estar a corrigir as demonstrações financeiras visto estas já terem sido aprovadas em assembleia.

Se sim, o lançamento de correcção será efectuado aquando da nota de liquidação da modelo 22?

O lançamento será 6885-Insuficiência da estimativa para impostos/ 7882-Excesso da estimativa para impostos por contrapartida da 2413 correcto?

AndreiaM

Sim, faz a correção aquando da liquidação, contabilizado a diferença na 6885 ou na 7882, consoante tenha insuficiência ou excesso de estimativa.

Espero ter ajudado

Citação de: Kitty18 em Maio 10, 2012, 04:48:57 PM
Colegas,

Quando se faz a estimativa do imposto no final do ano para encerramento de contas se por lapso, o imposto é estimado errado e só nos apercebermos no preenchimento da modelo 22, há a possibilidade de fazer a correcção só em 2012? Isto para evitar estar a corrigir as demonstrações financeiras visto estas já terem sido aprovadas em assembleia.

Se sim, o lançamento de correcção será efectuado aquando da nota de liquidação da modelo 22?

O lançamento será 6885-Insuficiência da estimativa para impostos/ 7882-Excesso da estimativa para impostos por contrapartida da 2413 correcto?

Kitty18

Ajudou sim. :)

Mas agora surge outra dúvida se conseguir ajudar, a IES deve ser preenchida pelo declarado contabilisticamente, isto é no quadro dos impostos correspondente ao existente no anexo ao balanço e DR, devemos declarar o imposto e resultados apurados contabilisticamente e não os fiscais correcto?

Obrigada

AndreiaM

Sim, a IES é preenchida com base nos dados do Balanço + DR e respectivo anexo.


Citação de: Kitty18 em Maio 16, 2012, 01:45:26 PM
Ajudou sim. :)

Mas agora surge outra dúvida se conseguir ajudar, a IES deve ser preenchida pelo declarado contabilisticamente, isto é no quadro dos impostos correspondente ao existente no anexo ao balanço e DR, devemos declarar o imposto e resultados apurados contabilisticamente e não os fiscais correcto?

Obrigada

Kitty18