Notícias:

Contabilidade, fiscalidade, gestão, RH - Contabilistas.net

Balancete de abertura

10 Respostas    6.702 Visualizações

Iniciado por JoanaMMSousa, Dezembro 11, 2015, 01:08:55 PM

Tópico anterior - Tópico seguinte

JoanaMMSousa

Boa tarde,

Tenho um balancete de abertura para lançar na contabilidade. Alguém me pode ajudar como o posso fazer?

Obrigada,

Joana

arturtiago

Joana, boa tarde

é algo parecido com isto???

tiago

JoanaMMSousa

Boa tarde, Artur.

Sim, é parecido.

kushinadaime

Imagine que vai iniciar uma contabilidade no mês de Junho, precisa de um balancete no mês de Maio, e lança os movimentos acumulados a crédito e a débito, não lança os saldos, e há quem o faça no mês 5 (a opção mais correcta na minha opinião) mas também há quem o lance no mês zero.
É natural que tenha que efectuar reclassificações pois é raro haver dois planos de contas iguais...
O ano de 2014 nas demonstrações financeiras pode-se resolver de duas formas, uma é fazer as demonstrações financeiras em excell, a outra é lançar no mês de encerramento do ano o balancete de encerramento do ano anterior, antes de resultados, apurar resultados, mas não passar saldos (os saldos de abertura do ano estão incluídos no saldo de abertura em 06.

Se o anterior técnico de contas usar o mesmo programa que o seu, é uma boa ideia, se o outro técnico de contas estiver aberto a isso, a lhe fornecer a cópia de segurança da empresa e coloca-se a cópia dentro do programa...

afarinha

Outra hipótese é solicitar o ficheiro saft da contabilidade ao anterior CC e importar para o seu software, e nessa situação até pode ser de softwares diferentes.

JoanaMMSousa

Pegando no balancete que enviou, olhando para o saldo a débito da conta caixa, por exemplo, lanço na conta 111 264,27€ por contrapartida de que conta?

Muito obrigada pela atenção!

acris64624

Boa tarde colega
Lança os valores na conta que tem sem contrapartida de nada. São valores iniciais sendo esses ou a débito ou a credito
Cumprimentos
acrisousa

madlunatic

Bom dia!! Eu estou numa situação similar. Então eu lanço os saldos de caixa e bancos a débito sem contrapartida nenhuma, sem documento nem diário?! E em que dia?!

Cumprimentos e continuação de bom trabalho ;)

brisol82441

Boa tarde, lança os débitos e os créditos nas respetivas contas, no final verificará que os débitos são iguais aos créditos, tal como aparece no balancete.

madlunatic

Boa tarde colega! Exacto, compreendo, no final do movimento ficam as contas saldadas. Agora e o dia, o mês e diário?? Diário Diversos??

Cumprimentos

lorenzzu

Boa tarde

Como um colega anteriormente já referiu, podem ser feitos os lançamentos no mês 0 ou no mês imediatamente anterior aquele em que inicia (na minha opinião o mais correcto), pe, imagine que "pega" na contabilidade em Dezembro, faz os lançamentos a 30 de Novembro.