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IVA Localização das Operações

5 Respostas    7.776 Visualizações

Iniciado por sergiosmelo, Maio 09, 2012, 02:57:30 PM

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sergiosmelo

Boa tarde colegas,

Tenho uma empresa portuguesa que presta serviços de transportes de mercadorias a outra empresa portuguesa. Contudo as mercadorias são transportadas para Espanha. A minha empresa (recente nas minhas mãos) fatura estes serviços isentos de IVA. Está correto?
Ao faturar os serviços isentos de IVA eu devo contabilizar esta fatura de modo a aparecer no campo 8 ou no campo 9 da Declaração de IVA? Ou seja esta operação isenta confere ou não direito à dedução do IVA?

Agradeço as vossas respostas.

Cumprimentos,

Sérgio Melo

Ângela Salgado

Olá Sérgio,


A fatura é IVA Isento.


Penso que na declaração será campo 8.

        Campo 8
  Neste campo devem ser inscritos os valores correspondentes às operações isentas ou não tributadas, mas que conferem direito à dedução do imposto (por exemplo, exportações), nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 20.º do Código e, ainda, as operações em que ocorreu a regra de inversão do sujeito passivo (serviços de construção civil, transmissão de imóveis com renúncia à isenção, sucatas e ouro para investimento.     
Cumprimentos,
Ângela Salgado

LUAESOL82

SIM ESTÁ CORRECTO A FACTURA ESTÁ ISENTA POR SER UM TRANSPORTE MERCADORIAS INTRACOMUNITÁRIO (ART 14 RITI)

MAS A BASE DO IMPOSTO TEM DE SER SEMPRE DECLARADA NO IVA(MAS HÁ UMA DECLARÇÃO ESPECIFICA DO IVA NESTE CASO)

AGUARDE MAIS RESPOSTAS

CUMPS,

LUAESOL



LUAESOL82


TEM DE ENVIAR O IVA- MAPA RECAPITULATIVOS TÁ NO SITE DAS FINANÇAS

sandra nascimento

A Declaração recapitulativa é só para a prestação de serviços a empresas estrangeiras, uma vez que é entre duas empresas portuguesas
apenas vais no campo 8 da DP.

espero ter ajudado. :D

Sandra N

joaomendes

Boa tarde Sérgio

Relativamente à duvida colocada envio o exemplo relativo à localização da operação:

Exemplo  – Transportador Nacional : XPTO TRANSPORTES, SA
- Prestação do Serviço Transporte: PORTUGAL --- para FRANÇA
- Adquirente do Serviço: Cliente Nacional - Sujeito Passivo que fornece o seu n.º de IVA.
- A operação localiza-se em Portugal.
- Enquadramento em IVA: Isenção na alínea q ) do nº 1 do artigo 14º do CIVA
- Obrigação declarativa: Declaração Periódica de IVA: Inscrição no Campo 8