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Lançamentos de nova contabilidade

6 Respostas    4.192 Visualizações

Iniciado por dbotelho15, Agosto 30, 2017, 11:28:33 PM

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dbotelho15

Boa noite,

Ao assumir uma nova contabilidade em Agosto como devo iniciar o processo de lançamento?
Devo lançar os saldos do balancete analítico que o CC cessante vai ceder? E em relação aos vencimentos, devo repor desde Janeiro ou coloco apenas o saldo como o meu saldo inicial?

Antecipadamente grata pela v/ ajuda.
Cumprimentos,
Botelho

arturtiago

bom dia

salvo outras opiniões, eu inicio o processo com o lançamento dos saldos acumulados mencionados no balancete de 31 de julho.
quanto aos vencimentos (se estivermos a falar em processamentos dos mesmos) inicio em agosto.

arturtiago

dbotelho15

Bom dia,

Obrigada pela resposta.

E como faz com a declaração de rendimentos a entregar ao funcionário no inicio do ano? Se colocar o saldo do balancete não consigo obter esta declaração válida. Daí estar com esta duvida...



Citação de: arturtiago em Agosto 31, 2017, 08:06:39 AM
bom dia

salvo outras opiniões, eu inicio o processo com o lançamento dos saldos acumulados mencionados no balancete de 31 de julho.
quanto aos vencimentos (se estivermos a falar em processamentos dos mesmos) inicio em agosto.

arturtiago
Cumprimentos,
Botelho

arturtiago

é assim:
1º - se tiver todos os elementos do/s funcionário/s, eu lanço desde o inicio do ano ou seja, faço a recuperação até à altura em que sou eu a fazer a contabilidade e os salários (no caso apresentado... até agosto) e, daí em diante, entra tudo dentro do normal.
2º -  se não obtiver os dados, então inicio desde agosto e, o outro cc, terá de enviar a declaração até essa data e, eu entrego a partir de agosto.

fiz-me  entender???

arturtiago

dbotelho15

Sim sim, entendi colega. Mais uma vez obrigada pelo seu esclarecimento.


Citação de: arturtiago em Agosto 31, 2017, 10:55:08 AM
é assim:
1º - se tiver todos os elementos do/s funcionário/s, eu lanço desde o inicio do ano ou seja, faço a recuperação até à altura em que sou eu a fazer a contabilidade e os salários (no caso apresentado... até agosto) e, daí em diante, entra tudo dentro do normal.
2º -  se não obtiver os dados, então inicio desde agosto e, o outro cc, terá de enviar a declaração até essa data e, eu entrego a partir de agosto.

fiz-me  entender???

arturtiago
Cumprimentos,
Botelho

kushinadaime

Citação de: dbotelho15 em Agosto 30, 2017, 11:28:33 PM
Boa noite,

Ao assumir uma nova contabilidade em Agosto como devo iniciar o processo de lançamento?
Devo lançar os saldos do balancete analítico que o CC cessante vai ceder? E em relação aos vencimentos, devo repor desde Janeiro ou coloco apenas o saldo como o meu saldo inicial?

Antecipadamente grata pela v/ ajuda.
Lança-se o balancete analítico antes do apuramento de resultados no mês 14 de  2016 (para o primavera, no qual se apura resultados no mês 15). Não interessa se o plano de contas é o actual, com as nomenclaturas por exemplo, o ou seu plano na altura, ou qual é o plano deles basicamente, usa o plano de contas que lhe seja mais útil, pois se precisar de entregar ou mostrar um balancete ou um extracto de 2016 vai usar o que foi fornecido pelo contabilista anterior, e não o seu.
De seguida apura-se os resultados (com este trabalho adicional todos os seus mapas saem com o ano de 2016 sem fazer nada mais, pode fazer isto para outros anos mas normalmente só é útil para o ano n-1, n-2 e anteriores raramente é útil).
Pode-se optar por transferir saldos de 2016 para 2017 ou não.
Lança-se em Julho o balancete de abertura, mês 1 a 7, ou mês 0 a 7 (dependendo de se abriu ou não saldos em 2017).
Se for uma empresa extremamente pequena pode pensar em lançar todos os documentos do ano na contabilidade dos meses respectivos, não houver nada de extremamente grave não vale a pena o trabalho em empresas que não são extremamente pequenas.

Citação de: dbotelho15 em Agosto 31, 2017, 10:40:25 AM
---
E como faz com a declaração de rendimentos a entregar ao funcionário no inicio do ano? Se colocar o saldo do balancete não consigo obter esta declaração válida. Daí estar com esta duvida...
O balancete é quase irrelevante para esta declaração.
Tem que meter os valores acumulados do anterior contabilista no seu programa de pessoal, e cada programa tem um esquema diferente para se fazer isto.
No final do ano a declaração tem que ser igual ao valor das "importâncias devidas" no ano anterior inteiro pela empresa, não confundir com os rendimentos pagos ou colocados à disposição que serão declarados no modelo 03, 10 e DMR (CIRS119)

dbotelho15

Muito obrigada colega.
A minha duvida nos vencimentos prendia-se no facto de ao repor os vencimentos e integrar posteriormente na contabilidade iria ficar em duplicado com os saldo iniciais do balancete de Julho que lançasse. No entanto, vou optar por lançar o balancete e processar vencimentos daqui em diante como sugeriu o colega anteriormente.


Citação de: kushinadaime em Agosto 31, 2017, 02:38:41 PM
Citação de: dbotelho15 em Agosto 30, 2017, 11:28:33 PM
Boa noite,

Ao assumir uma nova contabilidade em Agosto como devo iniciar o processo de lançamento?
Devo lançar os saldos do balancete analítico que o CC cessante vai ceder? E em relação aos vencimentos, devo repor desde Janeiro ou coloco apenas o saldo como o meu saldo inicial?

Antecipadamente grata pela v/ ajuda.
Lança-se o balancete analítico antes do apuramento de resultados no mês 14 de  2016 (para o primavera, no qual se apura resultados no mês 15). Não interessa se o plano de contas é o actual, com as nomenclaturas por exemplo, o ou seu plano na altura, ou qual é o plano deles basicamente, usa o plano de contas que lhe seja mais útil, pois se precisar de entregar ou mostrar um balancete ou um extracto de 2016 vai usar o que foi fornecido pelo contabilista anterior, e não o seu.
De seguida apura-se os resultados (com este trabalho adicional todos os seus mapas saem com o ano de 2016 sem fazer nada mais, pode fazer isto para outros anos mas normalmente só é útil para o ano n-1, n-2 e anteriores raramente é útil).
Pode-se optar por transferir saldos de 2016 para 2017 ou não.
Lança-se em Julho o balancete de abertura, mês 1 a 7, ou mês 0 a 7 (dependendo de se abriu ou não saldos em 2017).
Se for uma empresa extremamente pequena pode pensar em lançar todos os documentos do ano na contabilidade dos meses respectivos, não houver nada de extremamente grave não vale a pena o trabalho em empresas que não são extremamente pequenas.

Citação de: dbotelho15 em Agosto 31, 2017, 10:40:25 AM
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E como faz com a declaração de rendimentos a entregar ao funcionário no inicio do ano? Se colocar o saldo do balancete não consigo obter esta declaração válida. Daí estar com esta duvida...
O balancete é quase irrelevante para esta declaração.
Tem que meter os valores acumulados do anterior contabilista no seu programa de pessoal, e cada programa tem um esquema diferente para se fazer isto.
No final do ano a declaração tem que ser igual ao valor das "importâncias devidas" no ano anterior inteiro pela empresa, não confundir com os rendimentos pagos ou colocados à disposição que serão declarados no modelo 03, 10 e DMR (CIRS119)
Cumprimentos,
Botelho