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Penhora a Fornecedor: Contabilizar

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Offline flpneves

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Penhora a Fornecedor: Contabilizar
« em: Novembro 24, 2017, 07:43:37 pm »
Colegas,

Boa tarde.


Como fazem o lançamento de um pagamento à AT de uma penhora de um fornecedor?
Fazem o normal 22111.xxxxx | 12.xx, ou passam por alguma conta essa penhora? À imagem do que acontece com as penhoras aos funcionários.


Obrigado

Re: Penhora a Fornecedor: Contabilizar
« Responder #1 em: Novembro 27, 2017, 09:47:42 am »
Bom Dia Colega

Neste tipo de situações de penhoras a fornecedores eu faço da seguinte forma:

Aquando do conhecimento de que o valor do fornecedor se encontra penhorado:

22-Débito
27-Crédito (Criar subconta do género "Penhoras AT/Fornecedores)

Aquando do pagamento:

12-Crédito
27-Débito

Mas aguarde mais opiniões...

Melhores Cumprimentos e espero ter ajudado

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Offline flpneves

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Re: Penhora a Fornecedor: Contabilizar
« Responder #2 em: Novembro 27, 2017, 10:04:46 am »
Bom Dia Colega

Neste tipo de situações de penhoras a fornecedores eu faço da seguinte forma:

Aquando do conhecimento de que o valor do fornecedor se encontra penhorado:

22-Débito
27-Crédito (Criar subconta do género "Penhoras AT/Fornecedores)

Aquando do pagamento:

12-Crédito
27-Débito

Mas aguarde mais opiniões...

Melhores Cumprimentos e espero ter ajudado

Obrigado pelo feedback. :)


 

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