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Iva nas Importações e valores de direitos pagos na alfandega

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Iniciado por susana bento, Abril 09, 2018, 11:37:02 AM

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susana bento

Bom dia Colegas

Aderi ao pagamento do iva das importações, acontece que agora tenho a fatura do meu fornecedor com uma base tributável e tenho a declaração aduaneira com outra base de tributação porque inclui os direitos aduaneiros, não sei como devo proceder a nível contabilístico porque se lançar pela fatura do fornecedor pela autoliquidação do iva o valor não vai corresponder, com o que vem mencionado na declaração aduaneira. alguém sabe como devo proceder ?

obrigada
s.b

c72

Boa noite!
Também estou exatamente com a mesma dúvida. Se houver alguém que possa ajudar, agradeço.
Obrigada.
Cumprimentos,
Anabela

MO

Bom dia,

Tenho exactamente a mesma duvida...
Como iremos fazer com as diferenças de cambio, uma vez que o cambio que consta no DU é diferente do cambio da data da fatura?!
Como iremos contabilizar os restantes valores que formam o valor tributável (B00) tais como o VDA?!

Obrigada, 

MO

Citação de: susana bento em Abril 09, 2018, 11:37:02 AM
Bom dia Colegas

Aderi ao pagamento do iva das importações, acontece que agora tenho a fatura do meu fornecedor com uma base tributável e tenho a declaração aduaneira com outra base de tributação porque inclui os direitos aduaneiros, não sei como devo proceder a nível contabilístico porque se lançar pela fatura do fornecedor pela autoliquidação do iva o valor não vai corresponder, com o que vem mencionado na declaração aduaneira. alguém sabe como devo proceder ?

obrigada
s.b

Bom dia,

Já tem alguma solução para esta duvida?!
Obrigada,

claudiapereira

bom dia

também tenho essa situação , o que fiz foi lançar a fatura do fornecedor com o cambio do dia da fatura, lançar a fatura do transitário com os direitos e com o DU lançar o iva a debito e a credito que está lá mencionado ( deverá ser o que já aparece pré preenchido quando forem enviar a declaração periódica.

verifiquem se assim fica correto.....

areis

bom dia

também tenho essa situação , o que fiz foi lançar a fatura do fornecedor com o cambio do dia da fatura, lançar a fatura do transitário com os direitos e com o DU lançar o iva a debito e a credito que está lá mencionado ( deverá ser o que já aparece pré preenchido quando forem enviar a declaração periódica.

verifiquem se assim fica correto.....

Como faz a contabilização? em que campos vai colocar os valores ?