Bom dia.
Relativamente a este Tópico, url:
http://contabilistas.info/index.php?topic=19056.msg141976#msg141976Tenho uma situação quase igual, embora em meses diferentes.
Situação - Fornecedor emitiu factura com autoliquidação em Março, nós deduzimos e liquidamos iva colocando estes valores nos campos respectivos (iva liquidado no campo 4, iva dedutível no campo 24 do quadro 06 e o valor do serviço no campo 102 do quadro 06-A).
Verificamos em Maio que essa factura não deveria de ser de iva autoliquidação, pois o fornecedor apenas nos faturou produtos já acabados e não um serviço de construção civil.
O fornecedor vai-nos emitir uma nota de crédito com o iva autoliquidação na mesma e depois emitir factura correta a liquidar iva.
Gostaria que me responde-se por favor a esta questão:
Relativamente à nota de crédito que contas uso?
Necessito de usar as contas de iva?
E na declaração periódica, como registo esta regularização? Campos 40 e 41?
E no anexos ao campo 40 e 41, o que faço?
Se me pudessem ajudar agradecia imenso.
Obrigado
Pedro Castro